為加強單位財務管理,提高財務工作水平,進一步規范財務管理制度以及內部控制制度,按照集團要求我公司于2023年10月中旬配合審計局進行了本部及子公司的財務檢查。
此次財務檢查的重點是2020年至2023年的會計憑證、會計報表、會計賬簿、序時賬以及參股控股企業的基本資料、會計報表和分紅情況等,對我公司的經營情況進行了細致入微的全面檢查。
公司各部室認真配合審計局工作人員按要求提供所需資料,確保財務信息真實透明,并對其提出的問題與疑問高度重視,立即進行了仔細的整改和完善,且在日后的工作中做到及時自查認真審核,明確責任抓好落實,從而保證今后的財務工作順利進行。
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